Auditoría de carácter especial sobre la Liquidación Presupuestaria 2020
en la Unión Nacional de Gobiernos Locales
DFOE-DL-RF-00001-2021
Cumplimiento normativo de los Informes de Ejecución y Liquidación Presupuestaria:
Mejora de su exactitud y confiabilidad
Marzo, 2021
Generalidades
Objetivo: El objetivo de la auditoría es determinar si la liquidación de los ingresos y gastos
ejecutados, realizada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), cumple
con lo establecido en las Normas Técnicas de Presupuesto Público (NTPP)
N-1-2012-DC-DFOE , con el fin de fortalecer la gestión de esa institución. En1
particular, el objetivo de este reporte consiste en informar sobre las oportunidades de
mejora en cuanto al cumplimiento normativo del registro y la presentación de la
Liquidación Presupuestaria y sus respectivos Informes de Ejecución en el Sistema de
Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP).
Alcance y período: El presente reporte aborda los Informes de Ejecución y la Liquidación
Presupuestaria del año 2020. Cabe destacar que los Informes de Ejecución
constituyen reportes periódicos que se elaboran durante el ejercicio presupuestario,
permitiendo observar la evolución de los ingresos percibidos y los gastos realizados,
información que debe ser consistente con la Liquidación Presupuestaria al final del
periodo. A continuación, se detallan los temas que fueron sujetos a revisión:
Infografía 1
Elementos fiscalizados de la liquidación de recursos
Fuente: Elaboración propia con base en la normativa atinente .2
Este es el primer reporte de la Auditoría en ejecución, durante el proceso de
fiscalización se emitirá otro producto similar y un informe final.
2 Normas Técnicas de Presupuesto Público (NTPP) N-1-2012-DC-DFOE, Indicaciones para la remisión a la CGR de la
información referente a la gestión física y financiera institucional, Oficio 09009 (DFOE-DL-1058) y Directrices generales a los
sujetos pasivos de la CGR para el adecuado registro y validación de in ...
Fecha publicación: 05/04/2021
Fecha emisión: 24/03/2021
Institución: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
Emite: AREA FISC. SERV. DESARROLLO LOCAL
Tipo documental: REPORTE DE AUDITORIA
Proceso: AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL